보건복지여성국장 우영석입니다.
존경하는 정재웅 사회문화위원회 위원장님과 위원님 여러분!
늘 보건복지여성국 업무에 특별한 관심과 성원을 보내주신 위원님들께 깊은 존경과 감사의 인사를 드리며, 지금부터 보건복지여성국 소관 2021회계연도 세입ㆍ세출 및 기금 결산안에 대한 제안설명을 드리도록 하겠습니다.
먼저 일반회계 세입결산에 대하여 설명드리겠습니다.
배부해 드린 결산서 167쪽입니다.
보건복지여성국 일반회계 전체 세입예산 현액은 1조 6,134억 6,022만 원이며 총 1조 6,194억 3,811만 원을 징수결정하여 1조 6,180억 679만 원을 수납하고 미수납액 14억 3,132만 원은 다음연도로 이월하였습니다.
세부 결산내역을 부서별로 설명드리겠습니다.
복지정책과 소관입니다.
총 6,320억 7,567만 원을 징수결정하여 6,320억 7,110만 원을 수납하고 미수납액 456만 원은 다음연도로 이월하였습니다.
169쪽, 경로장애인과 소관입니다.
총 8,009억 9,844만 원을 징수결정하여 7,994억 4,488만 원을 수납하고 미수납액 72억 5,355만 원을 다음연도로 이월하였습니다.
171쪽, 여성청소년가족과 소관입니다.
총 486억 2,940만 원을 징수결정하여 485억 291만 원을 수납하고 미수납액 1억 2,648만 원을 다음연도로 이월하였습니다.
173쪽, 보건정책과 소관입니다.
총 438억 5,211만 원을 징수결정하여 438억 884만 원을 수납하고 미수납액 4,326만 원을 다음연도로 이월하였습니다.
175쪽, 공공의료과 소관입니다.
총 576억 3,460만 원을 징수결정하여 전액 수납하였습니다.
177쪽, 감염병관리과 소관입니다.
총 360억 9,186만 원을 징수결정하여 360억 8,842만 원을 수납하고 미수납액 344만 원을 다음연도로 이월하였습니다.
179쪽, 여성가족연구원 소관입니다.
총 1억 5,600만 원을 징수결정하여 전액 수납하였습니다.
이상으로 일반회계 세입결산에 대한 설명을 마치고 일반회계 세출결산에 대해 설명드리겠습니다.
결산서 459쪽입니다.
보건복지여성국 일반회계 전체 세출예산 현액은 2조 358억 934만 원이며, 2조 168억 8,824만 원을 집행하고 138억 1,387만 원을 다음연도로 이월하여 19억 3,382만 원의 보조금 반납금과 31억 7,341만 원의 집행잔액이 발생하였습니다.
세부 결산내역을 부서별로 잔액이 발생한 사업 중심으로 설명드리도록 하겠습니다.
먼저 복지정책과 소관입니다.
예산현액 8,618억 8,348만 원 중 8,594억 3,230만 원을 집행하고 15억 2,000만 원의 이월액과 3억 6,727만 원의 보조금 반납금과 5억 6,391만 원의 집행잔액이 발생하였습니다.
수요자 중심의 복지기반 구축 정책사업은 428억 8,304만 원을 집행하고 보조금 반납금 267만 원과 집행잔액 2,396만 원이 발생하였습니다.
세부사업별로 설명드리면 사회복지정책 개발 추진은 3억 9,577만 원을 집행하고 집행잔액 2,346만 원이 발생하였습니다.
사회복무제도 지원은 90억 2,704만 원을 집행하고 보조금 반납금 267만 원과 집행잔액 50만 원이 발생하였습니다.
460쪽, 보훈선양정책 활성화 정책사업입니다
54억 6,587만 원을 집행하고 집행잔액 1,840만 원이 발생하였으며, 잔액 발생 사업에 보훈단체 지원 및 보훈단체 추진이 해당됩니다.
국민기초생활보장 정책사업입니다.
2,367억 4,833만 원을 집행하고 집행잔액 307만 원이 발생하였습니다.
지역복지사업 구축 및 실현 정책사업입니다.
531억 1,088만 원을 집행하고 보조금 반납금 383만 원과 집행잔액 7,786만 원이 발생하였습니다.
461쪽입니다.
세부사업별로 설명드리면 지역복지사업 기반조성은 10억 4,565만 원을 집행하고 집행잔액 347만 원이 발생하였습니다.
지역자율형 사회서비스 투자사업은 3억 9,053만 원을 집행하고 보조금 반납금 383만 원과 집행잔액 164만 원이 발생하였습니다.
지역자율형 사회서비스 투자사업은 106억 9,610만 원을 집행하고 집행잔액 7,275만 원이 발생하였습니다.
462쪽, 보육아동 지원 정책사업입니다.
3,024억 1,115만 원을 집행하고 보조금 반납금 747만 원과 집행잔액 892만 원이 발생하였습니다.
세부사업별로 설명드리면 보육사업 증진은 695만 원을 집행하고 집행잔액 145만 원이 발생하였습니다.
어린이집 교원 보수교육은 8,106만 원을 집행하고 보조금 반납금과 집행잔액 각각 747만 원이 발생하였습니다.
463쪽입니다.
출산 친화적 환경조성 정책사업입니다.
1,673억 8,521만 원을 집행하고 15억 2,000만 원을 명시이월하였으며, 보조금 반납금 3억 5,331만 원과 집행잔액 4억 2,532만 원이 발생했습니다.
세부사업별로 설명드리면, 보호아동 권익 증진사업은 420만 원을 집행하고 집행잔액 4,000원이 발생하였습니다.
아동급식 지원은 7억 1,845만 원을 집행하고 집행잔액 104만 원이 발생하였습니다.
464쪽입니다.
입양아동가족 지원은 3,000만 원을 집행하고 집행잔액 10만 원이 발생하였습니다.
가정위탁아동 상해보험료 지원사업은 6,336만 원을 집행하고 보조금 반납금 96만 원과 집행잔액 41만 원이 발생하였습니다.
전문아동 보호비 지원사업 9,000만 원과 아동용품 구입비 지원사업 1,000만 원은 전액 집행잔액입니다.
아동보호전문기관 운영사업은 27억 712만 원을 집행하고 보조금 반납금과 집행잔액 각각 2억 8,235만 원이 발생하였습니다.
465쪽입니다.
아동보호전문기관 신규설치 사업 12억 원과 학대피해아동쉼터 이전사업 3억 2,000만 원은 전액 명시이월하였습니다.
육아기본수당 지원사업은 684억 2,467만 원을 집행하고 집행잔액 961만 원이 발생하였습니다.
저출산대응정책 사업입니다.
21억 7,023만 원을 집행하고 집행잔액 9,094만 원이 발생했습니다.
세부사업별로 설명드리면 저출산대책 운영추진은 585만 원을 집행하고 집행잔액 85만 원이 발생하였습니다.
466쪽입니다.
다함께 돌봄 학교-지자체 협업모델 지원사업 9,009만 원은 전액 불용처리하였습니다.
행정운영경비 정책사업은 부서운영 기본경비로 5,538만 원을 집행하고 568만 원의 집행잔액이 발생하였습니다.
사회복지부문 국고보조금 반환금은 국비 반환사업에 1억 6,775만 원을 집행하고 68만 원의 집행잔액이 발생하였습니다.
467쪽, 경로장애인과 소관입니다.
예산현액 8,961억 1,085만 원 중 8,958억 2,389만 원을 집행하고 6,800만 원의 보조금 반납금과 2억 995만 원의 집행잔액이 발생하였습니다.
건강한 노후생활 보장 정책사업은 7,415억 8,211만 원을 집행하고 집행잔액 36만 원이 발생하였습니다.
세부사업별로 설명드리면 노인이해 증진 및 효문화 정립은 1억 6,697만 원을 집행하고 5,000원의 집행잔액이 발생하였습니다.
468쪽입니다.
사회복지시설 평가는 534만 원을 집행하고 36만 원의 집행잔액이 발생하였습니다.
장애인복지 시범도 육성 정책사업은 1,543억 2,147만 원을 집행하고 6,800만 원의 보조금 반납금과 4,392만 원의 집행잔액이 발생하였습니다.
세부사업별로 설명드리면, 편의시설 확충 추진은 5억 4,249만 원을 집행하고 87만 원의 집행잔액이 발생하였습니다.
469쪽입니다.
사회복지기관 종사자 처우개선사업은 1억 4,559만 원을 집행하고 803만 원의 집행잔액이 발생하였습니다.
장애인 지역사회 재활시설 운영은 39억 9,012만 원을 집행하고 22만 원의 집행잔액이 발생하였습니다.
장애인 거주시설 코로나19 집단감염 대응 한시지원은 7,383만 원은 전액 집행잔액입니다.
장애인 지역사회 재활시설 기능보강 지원은 3억 8,369만 원을 집행하고 981만 원의 집행잔액이 발생하였습니다.
470쪽입니다.
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원은 2,139만 원을 집행하고 400원 집행잔액이 발생하였습니다.
471쪽입니다.
장애인 사회참여 확대 추진은 2억 153만 원을 집행하고 17만 원의 집행잔액이 발생하였습니다.
472쪽입니다.
행정운영경비 정책사업은 부서운영 기본경비로 2,862만 원을 집행하고 19만 원의 집행잔액이 발생하였습니다.
사회복지 부문 국고보조금 반환금은 국비 집행잔액에 69만 원을 집행하고 1억 6,549만 원의 집행잔액이 발생하였습니다.
473쪽, 여성청소년가족과 소관입니다.
예산현액 678억 2,217만 원 중 669억 9,250만 원을 집행하고 6억 원을 이월했으며, 보조금 반납금 869만 원, 2억 2,098만 원의 집행잔액이 발생하였습니다.
먼저 여성정책과 양성평등 정책사업은 89억 6,199만 원을 집행하고 집행잔액 2,130만 원이 발생하였습니다.
세부사업별로 설명드리면, 여성정책 추진은 사무관리비, 여비, 시책추진 업무추진비 등으로 1억 6,597만 원을 집행하고 집행잔액 892만 원이 발생하였으며, 여성역사인물 계승 추진은 3,308만 원을 집행하고 집행잔액 589만 원이 발생하였습니다.
양성평등 기념행사는 4,474만 원을 집행하고 집행잔액 89만 원이 발생하였습니다
474쪽입니다.
여성폭력 발생 긴급대응은 229만 원을 집행하고 집행잔액 489만 원이 발생하였습니다.
475쪽입니다.
성인지적 관점의 통합예방교육은 560만 원을 집행하고 집행잔액 70만 원이 발생하였습니다.
다문화ㆍ건강가정 지원 정책사업은 402억 8,321만 원을 집행하고 6억 원을 이월했으며 집행잔액 817만 원이 발생하였습니다.
세부사업별로 설명드리면, 다문화 및 건강가정 지원 네트워크 구축 운영은 203만 원을 집행하였고 집행잔액 530만 원이 발생하였습니다.
강원도 외국인주민 및 다문화가족 지원 협의회 운영은 93만 원을 집행하고 집행잔액 287만 원이 발생하였습니다.
476쪽입니다.
가족센터 건립은 53억 300만 원을 집행하고 6억은 사고이월하였습니다.
477쪽입니다.
미래 선도청소년 육성 정책사업은 177억 1,408만 원을 집행하고 보조금 반납금 869만 원과 집행잔액 1억 8,583만 원이 발생하였습니다.
세부사업별로 설명드리면, 청소년 육성 일반업무 추진은 사무관리비 등으로 1,028만 원을 집행하고 집행잔액 557만 원이 발생하였습니다.
478쪽입니다.
청소년기관 사회복무요원 중식비 지원은 120만 원을 집행하고 집행잔액 48만 원이 발생하였습니다.
청소년기관 사회복무요원 배치지원은 601만 원을 집행하고 집행잔액 149만 원이 발생하였습니다.
청소년쉼터 퇴소청소년 자립지원 수당은 120만 원을 집행하고 보조금 반납금과 집행잔액이 각각 720만 원 발생하였습니다.
479쪽입니다.
청소년 수련시설 확충사업은 4억 2,742만 원을 집행하고 집행잔액 1억 7,258만 원이 발생하였습니다.
행정운영경비 정책사업은 부서운영 기본경비로 2,474만 원을 집행하고 집행잔액 569만 원이 발생하였습니다.
여성청소년분야 국고보조금 반환정책 사업은 국비 반환금으로 937만 원을 집행하고 집행잔액 1,000원이 발생하였습니다.
480쪽, 보건위생정책과 소관입니다.
예산현액 535억 5,724만 원 중 534억 3,669만 원을 집행하고 4,131만 원의 보조금 반납금과 7,925만 원의 집행잔액이 발생하였습니다.
질 높은 의료서비스 제공 정책사업은 487억 7,514만 원을 집행하고 1,767만 원의 보조금 반납금과 3,167만 원의 집행잔액이 발생하였습니다.
세부사업별로 설명드리면, 보건정책 홍보 및 추진은 1,870만 원을 집행하고 1,488만 원의 집행잔액이 발생하였으며, 보건기관 전문의료인력 양성은 1,763만 원을 집행하고 57만 원의 집행잔액이 발생하였습니다.
의료취약지 원격협진 운영사업은 2억 9,707만 원을 집행하고 548만 원의 집행잔액이 발생하였습니다.
481쪽입니다.
지역사회 통합건강증진 직접사업은 1억 9,534만 원을 집행하고 보조금 반납금과 집행잔액이 각각 133만 원씩 발생하였습니다.
영유아 발달장애 정밀검사 지원은 845만 원을 집행하고 보조금 반납금 1,543만 원과 집행잔액 386만 원이 발생하였습니다.
지역사회 중심 금연지원서비스 직접사업은 6,020만 원을 집행하고 보조금 반납금과 집행잔액이 각각 90만 원씩 발생하였습니다.
정신보건사업 추진은 1억 2,315만 원을 집행하고 360만 원의 집행잔액이 발생하였습니다.
483쪽입니다.
부속의원 운영사업은 995만 원을 집행하고 104만 원의 집행잔액이 발생하였습니다.
다음은 선진위생문화 정착 정책사업입니다.
44억 9,901만 원을 집행하고 보조금 반납금 1,840만 원과 집행잔액 2,915만 원이 발생하였습니다.
세부사업별로 설명드리면, 유통식품 및 위생업소 관리는 음식ㆍ숙박업소 시설 개선사업, 여비 등으로 11억 9,142만 원을 집행하고 집행잔액 626만 원이 발생하였습니다.
명예공중위생감시원 활동강화는 2,200만 원을 집행하고 집행잔액 800만 원이 발생하였습니다.
위생용품 안전관리사업은 502만 원을 집행하고 보조금 반납액과 집행잔액이 각각 49만 원이 발생하였습니다.
484쪽입니다.
지자체 기초위생관리 지원 도 직접사업은 2,019만 원을 집행하고 보조금 반납액과 집행잔액이 각각 1,383만 원이 발생하였습니다.
특별 지방행정기관 이관사무 수행경비 지원사업은 1,099만 원을 집행하고 보조금 반납액 352만 원이 발생하였습니다.
합동단속 등 사후관리 강화는 건강기능식품의 수거ㆍ검사 등에 1,655만 원을 집행하고 보조금 반납액과 집행잔액이 각각 57만 원씩 발생하였습니다.
재무활동 정책사업은 보건정책, 식품의약 부문의 국고보조금 반환금 등으로 7,159만 원을 집행하고 4,000원의 집행잔액이 발생하였습니다.
행정운영경비 정책사업은 지역사회 통합건강증진사업 및 식품위생 인건비, 부서운영 기본경비 등으로 9,095만 원을 집행하고 보조금 반납금 824만 원과 1,842만 원의 집행잔액이 발생하였습니다.
485쪽, 공공의료과 소관입니다.
예산현액 1,058억 3,744만 원 중 962억 8,940만 원을 집행하고 94억 4,887만 원을 다음연도 예산으로 이월하였으며, 보조금 반납금 50만 원, 집행잔액 9,867만 원이 발생하였습니다.
공공보건의료기반 확충 정책사업은 635억 1,874만 원을 집행하고 82억 7,310만 원을 이월하였으며, 9,234만 원의 집행잔액이 발생하였습니다.
세부사업별로 설명드리면, 공공어린이재활의료센터 건립은 53억 1,686만 원을 집행하고 60억 7,310만 원을 이월하였습니다.
486쪽입니다.
지방의료원 경영개선 추진은 42억 854만 원을 집행하고 411만 원의 집행잔액이 발생하였습니다.
삼척의료원 이전신축 사업은 1억 5,890만 원을 집행하고 22억 원을 이월하고 8,822만 원의 집행잔액이 발생하였습니다.
488쪽입니다.
필수분야 의료서비스 확충 정책사업은 88억 4,568만 원을 집행하고 11억 7,576만 원을 이월하였으며, 171만 원의 집행잔액이 발생하였습니다.
세부사업별로 설명드리면 응급의료 전용헬기 계류장 설치는 7,935만 원을 집행하고 11억 7,576만 원을 이월하고 집행잔액 1,000원이 발생하였습니다.
489쪽입니다.
지역 재난의료 지원사업은 985만 원을 집행하고 171만 원의 집행잔액이 발생하였습니다.
490쪽입니다.
수요자 중심 의료체계구축 정책사업은 7억 2,053만 원을 집행하고 보조금 반납금 50만 원과 184만 원의 집행잔액이 발생하였습니다.
세부사업으로 설명을 드리면 의약업소 지도ㆍ관리 사업은 486만 원을 집행하고 84만 원의 집행잔액이 발생하였으며, 유통의약품 관리 사업은 310만 원을 집행하고 4,000원의 집행잔액이 발생하였고, 강원도 의료기관개설위원회 운영사업은 500만 원을 집행하고 100만 원의 집행잔액이 발생하였습니다.
외국인환자 유치 지원사업은 500만 원을 집행하고 50만 원의 보조금 반납액이 발생하였습니다
행정운영경비 정책사업은 부서운영 기본경비로 3,066만 원을 집행하고 277만 원의 집행잔액이 발생하였습니다.
재무활동 정책사업으로 강원도립강릉요양병원 건립 및 공공의료과 국고보조금 반환에 4억 5,265만 원을 집행하고 6,000원의 집행잔액이 발생하였습니다.
492쪽, 감염병관리과 소관입니다.
예산현액 490억 6,029만 원 중 434억 3만 원을 집행하고 22억 4,500만 원을 이월하였으며, 14억 4,805만 원의 보조금 반납액과 19억 6,721만 원의 집행잔액이 발생하였습니다.
감염병 관리 및 질병예방관리 정책사업은 432억 523만 원을 집행하고 22억 4,500만 원을 이월하였으며, 보조금 반납금 14억 3,459만 원과 집행잔액 19억 5,317만 원이 발생하였습니다.
세부사업별로 설명드리면 재해방역 예방관리는 4,943만 원을 집행하고 집행잔액 490만 원이 발생하였습니다.
에이즈 및 성병예방 지자체 보조사업은 1억 9,167만 원을 집행하고 보조금 반납금과 집행잔액이 각 790만 원 발생하였습니다.
보건소 결핵관리 사업은 4만 원을 집행하고 보조금 반납금과 집행잔액이 각 2,182만 원 발생하였습니다.
493쪽입니다.
표본감시운영경비 사업은 3,208만 원을 집행하고 500원의 집행잔액이 발생했습니다.
생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원 사업은 전액 미집행되었습니다.
생물테러 대비 비축의약품 지역거점운영 사업은 61만 원을 집행하고 보조금 반납금 195만 원이 발생하였습니다.
의료관련감염병 표본감시체계운영 사업은 전액 보조금 반납금 170만 원입니다.
신종감염병 환자 격리치료비 지원사업은 23억 2,138만 원을 집행하고 집행잔액 1,000원이 발생하였습니다.
코로나19 감염증 대응인력 지원사업은 1,726만 원을 집행하고 집행잔액 500만 원이 발생하였습니다.
코로나19 감염증 대응 지원사업은 5억 3,651만 원을 집행하고 집행잔액 2,349만 원이 발생하였습니다.
494쪽입니다.
’21년 코로나19 확산방지 대책비 사업은 10억 2,957만 원을 집행하고 집행잔액 1억 7,043만 원이 발생하였습니다.
코로나19 방역대책비 사업은 6억 8,889만 원을 집행하고 집행잔액 2억 6,911만 원이 발생하였습니다.
강원도형 자율방역시스템 구축사업은 2억 5,140만 원을 집행하였고 800만 원의 집행잔액이 발생하였습니다.
코로나 제로 희망업소 방역파트너십 운영은 7,458만 원을 집행하였고 42만 원의 집행잔액이 발생하였습니다.
코로나19 신속진단 및 교육운영 사업은 2억 1,702만 원을 집행하였고 698만 원의 집행잔액이 발생하였습니다.
공중보건의 역학조사 활동지원은 735만 원을 집행하였고 15만 원의 집행잔액이 발생하였습니다.
코로나19 예방접종 배지 제작ㆍ배포 사업은 5,999만 원을 집행하였고 5,000원의 집행잔액이 발생하였습니다.
생활치료센터 운영 사업은 64억 1,558만 원을 집행하였고 16억 9,000만 원을 이월하였으며, 14억 121만 원의 보조금 반납금과 집행잔액이 각각 발생하였습니다.
코로나19 임시선별검사소 폭염대책비 사업은 1,477만 원을 집행하였고 23만 원의 집행잔액이 발생하였습니다.
강원도 안심홈케어 운영 사업은 2억 2,207만 원을 집행하였고 1억 9,000만 원을 이월하였으며, 766만 원의 집행잔액이 발생하였습니다.
코로나19 임시선별검사소 한파대책비 사업은 1,464만 원을 집행하고 36만 원의 집행잔액이 발생하였습니다.
495쪽입니다.
코로나19 발생 취약시설 재택치료 운영사업 2억 원과 코로나19 임시선별검사소 운영 사업 1억 6,500만 원은 전액 이월하였습니다.
행정운영경비 정책사업은 1억 2,103만 원을 집행하고 보조금 반납금 1,346만 원과 집행잔액이 1,403만 원 발생하였으며, 잔액발생 사업에 보건소 결핵관리사업 인건비와 부서운영 기본경비가 해당됩니다.
재무활동 정책사업은 국고보조금 반환금으로 7,377만 원을 집행하고 4,000원의 집행잔액이 발생하였습니다.
496쪽, 여성가족연구원 소관입니다.
예산현액 15억 3,789만 원 중 15억 444만 원을 집행하고 3,345만 원의 집행잔액이 발생하였습니다.
여성가족정책의 허브기능 강화 정책사업은 6억 345만 원을 집행하고 2,473만 원의 집행잔액이 발생하였으며, 잔액발생 사업에 강원도 특정성별영향평가 등 17개 사업이 해당됩니다.
497쪽입니다.
행정운영경비 정책사업은 인건비 및 부서운영 기본경비로 9억 99만 원을 집행하고 872만 원의 집행잔액이 발생하였습니다.
다음은 의료급여기금운영특별회계 세입ㆍ세출 결산으로 먼저 세입결산에 대해 설명드리겠습니다.
결산서 737쪽입니다.
의료급여기금운영특별회계 총 세입예산액은 3,582억 2,099만 원이며, 3,589억 7,884만 원을 징수 결정하여 전액을 수납하였습니다.
746쪽입니다.
의료급여 세출예산은 3,582억 2,099만 원 중 3,551억 3,431만 원을 집행하고 30억 8,667만 원의 집행잔액이 발생하였습니다.
이상으로 의료급여기금운영특별회계 세입ㆍ세출 결산에 대한 설명을 마치고 기금 세입ㆍ세출 결산에 대해 간략히 설명드리겠습니다.
결산서 2권 27쪽입니다.
먼저 수입결산으로 청소년육성기금입니다.
징수결정액은 40억 9,257만 원이며, 전액 수납하였습니다.
28쪽, 양성평등기금입니다.
징수결정액은 104억 6,825만 원이며, 전액 수납하였습니다.
29쪽, 식품진흥기금입니다.
징수결정액은 69억 4,766만 원이며, 전액 수납하였습니다.
40쪽, 자활기금입니다.
징수결정액은 32억 5,576만 원이며, 전액 수납하였습니다.
다음은 기금별 지출결산으로, 46쪽, 청소년육성기금입니다.
총 지출액은 40억 9,257만 원이며, 지출내역을 말씀드리면 재무활동으로 예치금과 예탁금에 39억 2,421만 원을 집행하고 청소년 건전활동프로그램 지원에 1억 1,836만 원, 청소년 복지시설기관 기능보강에 5,000만 원을 집행하였습니다.
48쪽, 양성평등기금입니다.
총 집행액은 104억 6,825만 원이며, 양성평등촉진사업 지원에 1억 8,121만 원을 집행하고 재무활동으로 예치금 등에 102억 8,704만 원을 각각 집행하였습니다.
49쪽 식품진흥기금입니다.
총 집행액은 69억 4,766만 원으로, 재무활동은 예치금 등으로 61억 4,953만 원을 집행하고 식중독 예방관리 사업에 1,362만 원, 신규 접객영업자 교육비 지원에 1,100만 원, 식품위생업소 시설개선 융자사업에 7,570만 원 등을 각각 집행하였습니다.
68쪽, 자활기금입니다.
총 집행액은 32억 5,576만 원이며, 재무활동으로 자활기금 여유자금 예치에 30억 5,263만 원을 집행하고 강원도형 자활사업 지원에 2억 312만 원을 집행하였습니다.
이상으로 보건복지여성국 소관 2021회계연도 세입ㆍ세출 및 기금 결산에 대하여 제안설명을 드렸습니다.
앞으로 보건복지여성국은 예산편성뿐만 아니라 예산집행에도 더욱 철저를 기하겠다는 다짐을 드리면서, 위원님들께 원안대로 승인해 주실 것을 부탁드립니다.
이상으로 제안설명을 모두 마치겠습니다.
감사합니다.