앞서 2022년도 제2회 추가경정예산안에 대해 원안 의결해 주신 박기영 위원장님과 위원님 여러분께 깊은 감사를 드립니다.
계속해서 2023년도 예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
2023년도 예산안 117쪽, 세입예산입니다.
소방특별회계 세입예산은 3,629억 6,100만 원으로 전년 대비 216억 7,800만 원이 증액 계상되었습니다.
부서별로 설명드리면 소방행정과는 소방공무원 스트레스 회복력 강화 프로그램 등 국고보조금 6억 4,163만 원을 계상하였습니다.
소방장비회계과는 횡성소방서 본서 증축 등 자치단체 간 부담금 11억 1,500만 원, 소방안전교부세 정책사업비 107억 5,647만 원, 특수소방차량 보강 국고보조금 6억 원, 순세계잉여금 1억 3,052만 원, 지역자원시설세 소방분 386억 원과 일반회계 전입금 3,077억 6,436만 원을 계상하였습니다.
예방안전과는 취약계층 주택용 소방시설 보급 예산인 복권기금 4억 6,000만 원을 계상하였습니다.
구조구급과는 시민수상구조대 운영 국고보조금 2,300만 원, 구급차 교체 보강 등 응급의료기금 23억 4,825만 원 등을 계상하였습니다.
종합상황실은 구급상황관리사 인력운영비 1억 1,382만 원을 계상하였습니다.
118쪽부터 124쪽, 소방학교와 소방서 세입예산은 매년 경상적으로 징수되는 예산으로 전년도 징수액을 고려하여 편성하였으며 관서별 세부내역은 대동소이하여 위원님들께서 양해해 주신다면 예산안으로 갈음토록 하겠습니다.
다음은 세출예산입니다.
737쪽, 일반회계 세출예산은 3,463억 6,436만 원으로 지역자원시설세 소방분 386억 원, 도비 전출금 3,077억 6,436만 원을 소방장비회계과에 내부거래 지출로 계상하였습니다.
일반회계 전출금은 소방특별회계 세출예산으로 편성됩니다.
741쪽, 소방특별회계 세출예산은 전년 대비 216억 7,800만 원이 증액된 3,629억 6,100만 원입니다.
부서별로 설명드리면 741쪽, 소방행정과는 831억 3,885만 원으로 직원 보건복지 증진을 위해 맞춤형 복지제도 운영, 심신안정실 구축 등 106억 9,060만 원, 찾아가는 상담실 운영 등 국고보조사업비 3억 9,200만 원을 계상하였습니다.
744쪽, 소방교육훈련 추진 예산은 소방공무원 위탁교육비, 국외 교육훈련 여비 등 13억 8,171만 원을 계상하였습니다.
다음은 747쪽, 소방장비회계과는 2,333억 4,461만 원을 계상하였습니다.
횡성소방서 본서 증축 등 소방청사 건립사업에 자치단체 간 부담금 포함 34억 5,437만 원, 노후 소방차량 교체, 특수 소방차량 보강은 국고보조사업비 포함 27억 2,330만 원, 749쪽, 소방공무원 직무수행경비 등 109억 4,133만 원을 계상하였습니다.
749쪽부터 753쪽까지, 예비비는 2억 4,786만 원, 행정운영경비는 소방공무원 등 인력운영비 등 2,139억 5,881만 원 등 전년 대비 30억 2,168만 원을 증액 계상하였습니다.
계속해서 754쪽, 예방안전과는 8억 6,752만 원을 계상하였습니다.
도민 중심의 소방안전 예방활동과 안전문화 확산, 화재안전정보조사 운영, 복권기금을 활용한 취약계층 주택용 소방시설 보급사업 등 전년 대비 5,420만 원을 증액 계상하였습니다.
다음은 756쪽, 화재대응조사과는 14억 1,364만 원을 계상하였습니다.
현장소방활동 대응능력 강화 예산으로 긴급차량 우선신호시스템, 화재진압장비 등 6억 3,729만 원을 계상하였습니다.
757쪽부터 758쪽, 의용소방대 운영 활성화 5억 37만 원과 화재조사 전문화ㆍ과학화 1억 7,995만 원을 계상하였습니다.
계속해서 759쪽, 구조구급과는 99억 7,482만 원을 계상하였습니다.
759쪽부터 760쪽, 구조구급대 시설장비 보강과 구조ㆍ구급장비 확충 등 39억 8,336만 원, 의료ㆍ구급지도의사 운영, 음압구급차 등 보강은 국고보조사업으로 전년 대비 12억 9,739만 원이 증액된 46억 9,650만 원을 계상하였습니다.
761쪽부터 762쪽, 긴급구조통제단 훈련, 시민수상구조대 운영 등 12억 4,500만 원, 도민 소방안전교육 기반 조성에 2,288만 원을 각각 계상하였습니다.
764쪽, 소방감사담당관은 청렴도 향상과 공직기강 확립 예산 5,523만 원 등 8,071만 원을 계상하였습니다.
이어서 765쪽, 종합상황실은 전년 대비 4억 8,622만 원이 감액된 50억 5,249만 원을 계상하였습니다.
신속ㆍ정확한 상황관리능력 향상을 위해 상황접수요원 지수리 조사여비 등 5,507만 원, 긴급구조시스템 안정화, 소방 전용통신망 확충에 26억 278만 원, 766쪽, 소방정보보호 보안강화 예산으로 노후 암호화장비 교체 등 15억 7,754만 원, 767쪽, 상황분석업무 활성화, 재난상황 정보서비스 확충, 구급상황관리사 운영비 등 4억 5,539만 원을 계상하였습니다.
770쪽부터 827쪽, 소방학교와 소방서 세출예산은 소방본부 예산의 약 7%인 250억 2,989만 원으로 전년 대비 4억 8,689만 원을 증액 계상하였습니다.
주요사업은 소방관서 시설 개ㆍ보수, 의용소방대 운영, 소방청사 관리ㆍ운영비로서 2023년도 예산편성 운영기준에서 정한 기준단가를 적용하여 가능한 표준화하였습니다.
따라서 각 소방서별로 예산액의 차이는 관서별 인력, 소방청사, 소방장비 보유 대수와 의용소방대원 수 등에 따른 편차이며 위원님들께서 양해하여 주신다면 소방학교와 소방서는 예산안으로 설명을 갈음토록 하겠습니다.
계속해서 828쪽, 특수대응단은 36억 2,439만 원으로 소방헬기 외주정비, 예비부품 구매 등 시설장비 보강 예산 17억 8,580만 원, 소방청사와 장비, 소방헬기 보험료 등 관리ㆍ운영 예산 17억 1,012만 원을 계상하였습니다.
다음 831쪽, 환동해특수대응단은 4억 3,403만 원으로 구조진압 장비 보강 1억 5,000만 원, 소방청사와 장비 관리ㆍ운영, 소방공무원 피복비 등 1억 9,674만 원을 계상하였습니다.
다음은 835쪽, 계속비 사업입니다.
홍천소방서 이전 신축은 총사업비 96억으로 토지수용 중에 있으며 추후 진행상황에 맞추어 시기별 예산을 편성하도록 하겠습니다.
횡성소방서 본서 증축은 총사업비 24억으로 ’23년 11월, 119안전체험마을 신축은 총사업비 47억 600만 원으로 ’23년 3월, 환동해특수대응단 청사 신축은 총사업비 70억 6,000만 원으로 ’23년 6월에 각각 준공 예정입니다.
이어서 836쪽, 소방헬기 보강은 총사업비 350억으로 추후 진행상황을 고려하여 예산을 편성할 계획입니다.
소방전술훈련관 신축은 총사업비 38억 9,000만 원으로 공사계약 중에 있으며 2023년도 예산 12억 2,437만 원을 계상하였습니다.
신규사업으로 경포119안전센터와 방산119지역대 이전 신축은 총사업비 각 30억 원, 18억 원으로 2023년 설계비 1억 5,000만 원과 8,000만 원을 각각 계상하였습니다.
이상과 같이 소방본부 소관 2023년도 예산안에 대해 개괄적인 설명을 드렸습니다만 자세한 내용은 배부해 드린 예산안과 사업설명자료를 참조해 주시면 감사하겠습니다.
아울러 위원님들께서 의결해 주시는 예산은 집행관리에 최선을 다하여 좀 더 건전하고 효율성 있는 예산이 집행될 수 있도록 심혈을 기울이도록 하겠습니다.
오늘 예산 심사를 통해 위원님들께서 지적해 주시는 사항에 대해서는 예산 운용에 적극 반영하여 ‘특별자치도 시대! 안전한 강원도 만들기’에 최선을 다할 것을 약속드리면서, 소방본부 소관 2023년도 예산안에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다.
감사합니다.